Reciba y facture monografías al mismo tiempo
Descubra cómo recibir y facturar monografías de una o varias partes en Adquisiciones de WorldShare.
Reciba y facture monografías
- En el menú de navegación izquierdo, haga clic en Recibir y facturar.
- Seleccione Monografía de la lista desplegable Tipo de procesamiento.
- Seleccione Recibir y facturar en la lista desplegable Acción.
- Para recibir y facturar materiales, debe seleccionar una factura existente o crear una factura nueva.
Seleccionar una factura existente
- Seleccione el proveedor.
- Ingrese el nombre del proveedor en el cuadro de búsqueda de proveedores en el panel izquierdo. A medida que escriba, aparecerá una lista que mostrará los proveedores en uso que coinciden con su búsqueda.
- Si un proveedor no aparece, asegúrese de que el registro del proveedor aparezca como En uso en Proveedores.
- Seleccione la factura.
- Escriba el número de factura en el cuadro de búsqueda de Número de factura.
- Continúe con el paso 5.
Crear una nueva factura
- En el panel Recibir y facturar, haga clic en Nueva factura.
- Ingrese el proveedor, el número de factura y la fecha de factura de la factura.
- Haga clic en Guardar. Esta factura se seleccionará automáticamente para su uso y podrá continuar con el paso 7.
- Haga clic en Ver materiales.
- Haga clic en el campo de formulario Buscar texto y luego presione <Enter>.
- Busque los materiales que desee recibir y facturar.
Buscar un material específico
- Seleccione un filtro de búsqueda de la lista desplegable Buscar.
- Ingrese el código de barras, el ISBN, el ISSN, el número de OCLC o el título en el campo de texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecen automáticamente cuando deja de escribir o presiona Intro.
Nota: Las búsquedas de códigos de barras son posibles solo después de importar los datos listos para añadir a la estantería. Ver Importar archivos de datos de facturas y/o listos para añadir a la estantería.
- Para volver a la lista de materiales pendientes, borre todo el texto del campo de formulario Texto de búsqueda.
Buscar todos los materiales en un pedido
- Seleccione el número de pedido en la lista desplegable de búsqueda.
- Ingrese el número de pedido completo (número de OC), incluidos "OC" y guiones (-), en el campo de formulario Texto de búsqueda. Los resultados de la búsqueda aparecen automáticamente cuando deja de escribir.
- Para volver a la lista de materiales pendientes, borre todo el texto del campo de formulario Texto de búsqueda.
- También puede restringir su búsqueda utilizando uno de los filtros a continuación.
- Filtros de búsqueda - Tabla
-
| Buscar por |
Utilizar el método de recuperación |
| Buscar |
Seleccione en la lista un índice con el que limitar la búsqueda:
- Palabra clave
- Título (por defecto)
- Número de copia
- Código de barras
- Número de factura
- ISBN
- ISSN
- Número de pedido
- Número de pedido
|
| Tipo de contenido |
Seleccione en la lista el tipo de contenido del elemento.
- Para volver a la lista de todos los elementos, seleccione el espacio en blanco de la lista.
|
| Sucursal |
Seleccione en la lista la sucursal a la que debe entregarse el artículo.
- La sucursal figura en la columna Ubicación de la orden.
- Para volver a la lista de partidas pendientes, seleccione el espacio en blanco de la lista.
|
| Estado del pedido (no está disponible para edición cuando la acción está establecida en Recibir) |
Seleccione el grado en el que se ha realizado el pedido:
- Realizado
- Cancelación solicitada
- No cancelado
- Cancelado
|
| Estado de recepción |
Seleccione el grado en que se ha completado el pedido:
- No recibido
- Recibido
- Devuelto
- Descartado
|
| Estado de compra |
Seleccione el grado en que se ha completado la facturación:
- No facturado
- Facturado parcialmente
- Facturado
- Parcialmente pagado
- Pagado
|
- En la columna Signatura topográfica, código de barras, complete los campos de la signatura topográfica. Siga la práctica local.
- Rellene el campo de código de barras (utilice un escáner o escriba el código de barras). Si ingresa el código de barras, presione <Enter> para recibir y facturar el material (el cursor debe estar en el campo de código de barras cuando <Enter> presione):
- Resultado
-
- El material se mueve al área de Material(es) procesado(s) en esta sesión en la parte inferior de la pantalla.
- La columna Facturado indica 100%.
- El código de barras enlaza con el registro del material.
- El material está ahora disponible en Circulación de WMS y WorldCat Local/Discovery.
- Si el material tiene una reserva o un solicitante, el sistema muestra automáticamente una alerta en la parte superior de la pantalla. Comuníquese con Soporte de OCLC o con su administrador de implementación para desactivar esta función.
- Para establecer el coste del material
-
El campo de coste (876 $c de LHR) se rellena automáticamente con el precio del material del pedido. Cuando se recibe el material, se asigna su coste de acuerdo con:
- Coste unitario total (incluidos los cargos de servicio, envío, descuentos o impuestos). Este es el valor predeterminado para todas las bibliotecas nuevas y existentes.
- Coste unitario (sin incluir cargos de servicio, envío, descuentos ni impuestos)
- No se ha asignado ningún coste
Para cambiar la forma en que se asigna el coste del material, comuníquese con Soporte de OCLC o con su gestor de implementación.
- Próximos pasos:
- Opcionalmente, puede imprimir etiquetas para los materiales recibidos.
- Para pagar la factura, consulte Pagar una factura.
- Para editar el registro del material, haga clic en el código de barras.
Nota: Los usuarios de adquisiciones basadas en la sucursal solo pueden administrar facturas y materiales de factura para una sucursal en la que tengan los permisos adecuados. Ver Acerca de las adquisiciones basadas en la sucursal.